Oferta de empleo
Resumen del puesto:
Responsable de realizar y supervisar auditorías de TI, auditorías financieras, de cumplimiento y operativas a bordo y/o en tierra, auditorías de control interno sobre la información financiera (ICFR o SOX-404) y otros proyectos/tareas departamentales, según sea necesario.
Funciones y responsabilidades principales:
Realizar diversas auditorías y revisiones de TI para determinar la eficacia del entorno de control interno, incluyendo proyectos especiales como aplicaciones integradas, pre y post implementación, control general, revisiones de seguridad física y lógica, etc.
Realizar auditorías financieras, operativas, de cumplimiento e ICFR (SOX-404) de los procesos de negocio de la empresa para identificar, reportar y corregir deficiencias en el sistema de control interno y formular recomendaciones relacionadas con la eficiencia y las mejores prácticas del sector, incluyendo:
Planificación de auditorías, trabajo de campo e informes de auditoría; y preparación de informes, comunicando hallazgos y recomendaciones a la gerencia operativa y superior.
Colaborar en el programa de Auditoría y Monitoreo Continuo, incluyendo la recopilación de datos, el análisis y las revisiones periódicas.
Preparar informes de auditoría, que incluyan los resultados de las auditorías, las observaciones, las recomendaciones de acciones y su correcta y oportuna implementación por parte de los departamentos correspondientes.
Realizar otras tareas según se requiera.
Esta descripción del puesto no implica que estas sean las únicas funciones que deberá desempeñar el empleado. El empleado deberá realizar cualquier otra tarea relacionada con el puesto que le asigne su supervisor o la gerencia.
Requisitos, conocimientos y habilidades:
Se requiere una licenciatura de una universidad acreditada en Contabilidad, Finanzas o Sistemas de Información.
Se valorará positivamente una maestría en Contabilidad, un MBA, Sistemas de Información o un título de posgrado.
Se requiere un mínimo de dos a cuatro años de experiencia en TI y experiencia relevante en general, incluyendo auditoría y pruebas de controles internos, gestión de riesgos operativos, auditoría interna o contabilidad pública (se prefiere experiencia en una de las cuatro grandes firmas de contabilidad).
Sólidos conocimientos de las Normas Contables Estadounidenses (US GAAP), la literatura técnica de la Ley Sarbanes-Oxley (PCAOB, Guía de la SEC, etc.), conceptos, principios y técnicas de control interno, incluyendo COSO, COBIT, etc.
Se valorará el conocimiento de las NIIF.
Se valorará la experiencia en operaciones u organizaciones globales/internacionales.
Disponibilidad para viajar hasta un 20% del tiempo (incluyendo viajes al extranjero).
Certificaciones profesionales (CPA, RMA, CIA, CISA preferibles).
Conocimientos de Tecnologías de la Información:
Debe poseer conocimientos de las normas y requisitos de auditoría interna de TI (p. ej., IIA, ISACA) y de las normas de gobernanza de TI aceptadas en el sector (p. ej., COBIT).
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